送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-06-15 15:09

您好,可以暂估成本处理。

懵懂的高山 追问

2017-06-15 15:10

那如何处理,如何做分录呢老师?

王雁鸣老师 解答

2017-06-15 15:11

您好,分录,借;主营业务成本,贷:应付账款等科目。

懵懂的高山 追问

2017-06-15 15:12

这个应付账款的明细是暂估应付是吗?

王雁鸣老师 解答

2017-06-15 15:36

您好,是的。

懵懂的高山 追问

2017-06-15 15:42

那等收到货之后应该怎么做分录呢?

王雁鸣老师 解答

2017-06-15 16:00

您好,收到货和发票之后,全额红冲原来的凭证,再按正确的凭证做分录即可。

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您好,可以暂估成本处理。
2017-06-15 15:09:07
你你好!成本暂估就可以了。
2017-06-15 14:45:03
你好,这个具体你需要看你单位内部财务制度规定。 这个没有统一政策规定。正常是同工同酬
2022-03-25 07:50:45
你好! 可以报销的,没跨年的都可以报销的
2021-07-17 09:16:22
收入300万-支付的承包费用-其他成本费用作为你的应纳税所得额-6万,计税
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