送心意

秦枫老师

职称中级会计师,经济师,税务师

2022-09-03 20:21

老板转的时候 借:现金 贷:其他应付款-法人  借:管理费用-办公费等  贷:现金

fly away ~~ 追问

2022-09-03 20:43

老师,如果这笔备用金就留在出纳的微信上,没有套现,该怎么做账?再用这笔备用金购买办公用品又该怎么做账?麻烦告诉下,谢谢,急!

秦枫老师 解答

2022-09-03 20:46

出纳把这笔**转账视同公司的现金  留在出纳**上 就视同公司保险柜里面的现金  继续购买办公用品  继续当现金支付

fly away ~~ 追问

2022-09-03 21:05

没有套现的话还是和上面的分录一样对吗?

秦枫老师 解答

2022-09-03 21:10

这个跟套现也没有关系 你全程也没有什么套现啊

fly away ~~ 追问

2022-09-03 21:12

套不套现分录都一样,对吗?

秦枫老师 解答

2022-09-03 21:14

是的 同学 都是一样的分录

fly away ~~ 追问

2022-09-03 21:14

嗯,非常感谢

秦枫老师 解答

2022-09-03 21:18

不客气 祝你工作顺利  如果有帮助到您 麻烦五星好评 感谢

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相关问题讨论
老板转的时候 借:现金 贷:其他应付款-法人 借:管理费用-办公费等 贷:现金
2022-09-03 20:21:46
她个人的钱还是你单位的
2020-05-13 23:48:35
你好 采用定额制核算备用金,企业除了增加或减少拨入的备用金外,使有或报销有关备用金支出时不通过“备用金”科目核算;内部各部门各单位使用备用金后报销费用时,补足备用金: 借:库存现金-备用金700 贷:银行存款 700 借:管理费用 1300 贷:现金(或银行存款) 1300 2借:管理费用1300 现金700 贷:其他应收款2000 3.借:管理费用1300 贷:现金或银行存款 1300
2022-01-19 06:24:24
您好,这个是可以的,可以
2022-08-10 17:28:29
可以的,没问题的哈
2024-08-19 17:23:43
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