送心意

方老师

职称中级会计师、注册税务师

2017-06-15 12:54

您好是的。

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您好是的。
2017-06-15 12:54:32
借;应付职工薪酬 140 其他应收款 170 贷;银行存款 310
2017-03-16 17:23:36
您好 工资一般采用银行存款发放 现金发放的话 应该有员工领取工资签字表 实际没有发放的工资 是不准备发放了么 还是什么原因
2019-06-15 09:39:38
你好!做外账的时候,按实际缴纳的来做
2018-06-11 14:45:31
按下面这个,多计提你次月冲回就可以,借管理费用 负数 贷应付职工薪酬 负数
2019-07-11 15:49:10
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