我们是外贸企业,19年多缴了两千多增值税,今年8月份是有一单视同内销出口的,需要缴纳增值税100多,我想问下以前多缴的可以抵这次税额吗?

冷静的龙猫
于2022-09-02 13:42 发布 604次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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外贸企业出口退税的免增值税的销售额要缴纳城建税。和普通企业缴纳城建税的支付原则一样,外贸企业通过进行免税的销售产生的城建税费用,需要按照税收管理机关的规定及时缴纳,不能发生任何滞纳、拖延。
外贸企业出口免税的销售业务,应该办理增值税的退税手续,符合相关的条件之后,按照相关的税收管理规定,申请有关部门的审批发放退税。城建税在退税之前就需要缴纳,而退税时,税收管理机关对城建税的支出金额不予退还。
2023-03-06 12:32:46
同学你好
这个可以的
2022-09-02 13:48:38
你好,同学
该外贸企业进口环节应缴纳的消费税税额=(180%2B18)/(1-3%)*3%
增值税税额==(180%2B18)/(1-3%)*13%
2024-04-14 17:04:09
你好,参考一下的呢
基本上外贸企业都是0税负的。但有可能由于内销部分大于外销出口部分,税负大于0。这样的话税负=(增值税应纳税额-应退税额)/销售额(内销 外销)
2022-03-12 17:04:49
(1)该企业业务(1)应缴纳的消费税税额为:
585+845=1430万元
(2)该企业业务(2)应缴纳的增值税税额和消费税税额为:
应缴纳的增值税税额为:156万元
应缴纳的消费税税额为:1200×5%=60万元
(3)该企业业务(3)的增值税销项税额和应缴纳消费税税额为:
增值税销项税额为:0
应缴纳消费税税额为:1200×5%=60万元
(4)该企业业务(4)应缴纳消费税税额为:
60×5%=3万元
(5)该企业当月应缴纳的增值税税额为:
4500+6500+1200+60-300×4500/800-500×6500/800-1200-60-40×60/5=332万元
2023-12-31 11:42:57
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