老师您好 找人搬货 如果没有发票和收据 对方给打 问
你好,可以的,操作没问题。 答
想问下老师,之前年份因为成本不够,暂估过原材料,当 问
您好,是的,就是把原分录红冲,再按发票来做分录,没有抵扣的话,先做到 借:应交税费-待认证进项税额,需要勾选的月份 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额 答
为啥销售使用过的包装物要除以(1+1%)*1%,而不是(1+3% 问
你好,小规模是1%的税率。 答
外经证预缴的分录应该怎么做?是由员工自己支付的, 问
贷方挂其他应付款-某人就行 答
老师,您好。我们有一个外包项目,A银行的驾驶员外包 问
需要 H 公司开票。代买社保是服务,按规需发票做税前扣除凭证,分割单不适用此场景,为保税务、财务合规,应要求 H 公司开 “经纪代理服务 - 社保代缴” 等发票 答

商贸公司,一般纳税人,所得税汇算,营业收入:是填主营业务收入,还是主营业务收入和营业外收入
答: 这个是填写主营业务收入,和其他业务收入,全部属于营业收入
一般纳税人企业主营业务收入怎么计算
答: 这个需要看你这个销售多少,需要看你们做啥的?一般销售货物销售多少,数量*不含税单价就是你这个主营业务收入
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师好,咨询个问题,就是我们公司专为一般纳税人的当月我录凭证做科目的时候销项税没有做,月底才做的一笔,那我是要冲减主营业务收入吗?当月收到的进项税应该怎么做,还有我们公司可以享受加计扣除政策,这个分录应该怎么做,望解答,谢谢
答: 你好, 销项税没有做,如果是按价税合计入主营业务收入,现在是冲减主营业务收入的 进项税分录 借:库存商品 借:应交税费——应增(进) 贷:银行存款 加计扣除是在交税时直接抵减应交税款 借:应交税费——未交增值税 实际应交税费 贷:银行存款 实付款项 贷:营业外收入或其他收益 加计扣除部分


杜玲 追问
2017-06-15 09:55
杜玲 追问
2017-06-15 10:06
宋生老师 解答
2017-06-15 09:20
宋生老师 解答
2017-06-15 09:30
宋生老师 解答
2017-06-15 09:57
宋生老师 解答
2017-06-15 10:07