请问被挂靠企业收取挂靠方管理费和税点后,相关成本和费用提供发票过来,我们收到工程款之后,再转付相应成本票的款给挂靠方,按道理只有收取的管理费才是我们被挂靠方的利润,可工程收入是高于提供的发票成本的,这部分差额如何作账务处理呢?

艳11
于2022-08-31 21:34 发布 884次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2022-08-31 21:46
同学您好,那这实际还是您的利润的,不需要专门做处理的
相关问题讨论
同学您好,那这实际还是您的利润的,不需要专门做处理的
2022-08-31 21:46:46
你好!实操中大部分都是直接扣除了。
平时你们的材料费啥的,都直接让供应商开给被挂靠企业,然后差额发票部分,你们开给被 挂靠方
2022-05-16 11:28:43
您好,这种按合同来,合同没有约定,扫开票来
2024-06-11 20:40:30
这个是挂靠别人的工程吗?
2024-06-06 16:00:47
你只要开97万成本票给他们的
2021-10-29 11:44:27
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艳11 追问
2022-08-31 21:48
文老师 解答
2022-09-01 07:28
艳11 追问
2022-09-01 08:06