我司开具了旅游服务的发票,一般纳税人公司, 开的是6个点的普票, 这项服务支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费,这些费用可以当成进项成本抵扣 所开出的销项税吗,以上的费用拿到都是普票,如果可以抵减,那我申报增值税的时候, 要把这部分费用填到哪里呢

亲爱的 你
于2022-08-31 19:26 发布 1398次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2022-08-31 19:40
我知道劳务分包这种, 是可以填到附表三的, 但是我司是做旅游服务的, 所发生的成本支出也可以手动填到附表?
相关问题讨论
我知道劳务分包这种, 是可以填到附表三的, 但是我司是做旅游服务的, 所发生的成本支出也可以手动填到附表?
2022-08-31 19:40:26
如果是出差的,可以
福利费,招待费的不可以。
2022-02-14 09:17:28
学员您好,提问请先提供问题资料,以便老师知道能否帮助你。 建议把具体问题贴出去,一定有会的老师指导您的
2022-05-23 11:30:40
您好,借:管理费用-差旅费 2408%2B700-42 应交税金-应交增值税-进项税 42 贷:其他应收款 3000 银行存款 108
2023-06-24 14:23:44
你好,一般纳税人0申报增值税,没有任何进项,销项
也可能涉及印花税的,比如签订了租赁合同,领取了执照等
2022-03-05 16:58:07
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