送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2022-08-31 15:50

借固定资产300
贷银行存款300

暖暖老师 解答

2022-08-31 15:50

借银行存款200
长期待摊费用100
贷固定资产300

暖暖老师 解答

2022-08-31 15:51

每年摊销金额是100/10=10
借管理费用10
贷长期待摊费用10

今年过三科 追问

2022-08-31 18:02

这个不通过应付职工薪酬吗?这个分录感觉有点怪怪的,直觉告诉我少步骤了吧?

暖暖老师 解答

2022-08-31 18:11

我把那一步省了这里

今年过三科 追问

2022-08-31 20:26

我想问的是应该不应该通过应付职工薪酬核算?如果应该分录是不是不正确呢

暖暖老师 解答

2022-08-31 20:43

借固定资产300
贷银行存款300
借银行存款200
长期待摊费用100
贷固定资产300

暖暖老师 解答

2022-08-31 20:44

借管理费用1000
贷应付职工薪酬1000

暖暖老师 解答

2022-08-31 20:45

借应付职工薪酬1000
贷长期待摊费用1000

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相关问题讨论
借固定资产300 贷银行存款300
2022-08-31 15:50:04
您好!这个是可以抵扣进项的。
2018-06-15 16:14:30
不计提,结转就可以,借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税 印花税做税金及附加,借税金及附加贷银存 福利费按实际的来有发生就计提,没有的不用
2020-04-22 20:31:46
这个可以抵扣增值税,计入固定资产,计提折旧处理
2017-09-01 12:06:36
你好 华东公司以其自产产品作为福利发放给公司管理人员,应视同销售产品处理,华东公司2016年因该项业务应计入管理费用的金额=500×2×(1%2B13%)=1 130(万元)。会计分录:借:应付职工薪酬 1130,贷:主营业务收入1000,应交税费-应交增值税(销项税额)130,借:主营业务成本600,贷:库存商品600,借:管理费用1130,贷:应付职工薪酬 1130
2020-12-24 21:03:49
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