12月的发票,销售方开了红字,6月税务倒查,要求做进项转出,销售方说6月把票发票重新开给我们公司,要补缴12月税额是八万多,销售方补的发票,这个月也可以抵扣补缴的税吗?还是补缴的要单独缴费,不能做本月抵扣
曾丹
于2017-06-14 17:33 发布 652次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-06-14 17:46
必须缴清8万的税吗?谢谢
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费的抵扣不了的,认证做进项转出,如果是你老板自己使用的,需要交个税的。
2022-12-02 17:02:26

你好!招待费是不可以的,住宿费是你们员工差旅费得话可以抵扣
2021-04-14 23:45:37

财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号,明确规定纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣
2024-04-05 11:45:29

你好 走到待认证进项税里面去核算的 认证后转进项税即可
2019-07-08 18:15:45

你好 不能的。发票只能在 购买方那边抵扣的。 购买方不能抵扣的部分做转出
2021-03-31 10:23:53
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