6月3日已完成5月份的纳税申报并且增值税已交,6月13号勾选了5张发票本来是打算放在6月份抵扣的可是金税盘却还是累计到了5月份的抵扣里面,这样5月份又多了44933.23的进项税额现在要如何处理啊
平常心
于2017-06-14 14:00 发布 768次浏览


- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
相关问题讨论

用销项-进项-上期留底-金税盘抵减的余额申报
2019-05-06 13:10:11

你问下主管税务机关,按正常6.13勾选的应在6月的进项里反映。
2017-06-14 21:14:57

是的,附表二第20行“红字专用发票信息表注明的进项税额
2021-12-08 20:15:34

您好
增值税申报表上数据可以手工修改么 不能的话就按申报表的为准
2020-07-08 10:57:43

这个一般增值税栏次填写0 这个
2020-03-16 13:57:34
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