送心意

小杜杜老师

职称中级会计师,初级会计师,注册会计师,税务师,高级会计师

2022-08-27 19:31

同学你好
同学方便上面两种情况你之前是怎么做的吗,用的是哪个科目

欣喜的日记本 追问

2022-08-28 18:13

借:应付职工薪酬—工资 (应发工资数),贷: 银行存款   老师,我不知道这样对不对 上面2个情况该怎样正确处理分录

小杜杜老师 解答

2022-08-28 18:32

如果你备用金和借款用的是其他应收款的话,发工资时把其他应收款消掉。
因为不知道你之前给备用金和借款的时候是怎么做的

欣喜的日记本 追问

2022-08-28 18:40

前面 付款备用金:借方 其他应收款-(备用金领用人姓名)   贷方: 银行存款               前期个人借款: 借方:其他应收款-借款人姓名  贷方:银行存款

小杜杜老师 解答

2022-08-28 18:47

OK。
1.计提工资的时候:
借:应付职工薪酬5000
贷:其他应收款5000
发放时:
借:应付职工薪酬5000
贷:银行存款5000
2.计提时
借:应付职工薪酬4000
贷:其他应收款4000
发放时:
借:应付职工薪酬4000
贷:银行存款4000

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