7月,我们的销售方给我司开了一张20万元的专票,我司实际支付了10万元,如何做账? 8月,销售方不给我司开票,我司支付了6万,如何做账? 9月,销售方不给我司开票,我司支付了4万,如何做账?

小鱼儿
于2022-08-25 16:28 发布 1203次浏览
- 送心意
晓宁老师
职称: 初级会计师
2022-08-25 16:29
您好,7月借:原材料 20 贷:银行存款10 应付账款 10
8月借:应付账款 6 贷:银行存款 6
9月 借:应付账款 4 贷:银行存款 4
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小鱼儿 追问
2022-08-25 16:43
晓宁老师 解答
2022-08-25 16:50