老师工资每月个税只做计提申报,大约4个月才发一次 问
同学,你好 工资每个月计提。实际发放的时候再申报个税 答
老师好,建筑公司有300多万以前年度的已收款未开票 问
结转收入与补提销项 借:预收账款 / 应收账款(挂账余额) 贷:以前年度损益调整(不含税收入) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额)(不含税收入 ×9%) 处理无法收回的尾款(坏账) 企业会计准则: 借:信用减值损失(尾款金额) 贷:坏账准备 借:坏账准备 贷:应收账款(尾款金额) 小企业会计准则: 借:营业外支出(尾款金额) 贷:应收账款(尾款金额) 结转以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配 — 未分配利润 补缴税费与滞纳金 借:应交税费 — 应交增值税(已交税金) 借:应交税费 — 城市维护建设税等 借:营业外支出 — 滞纳金 贷:银行存款 答
请问超过三年无法收回的货款如何做分录? 问
借:营业外支出 贷:应收账款 答
报关单上只有申报日期,没有出口日期,怎么开发票? 问
查出口日期:登录电子口岸 / 单一窗口,查报关单结关信息,获取运输工具离境的出口日期(申报日期≠出口日期)。 开票规则:按出口日期所属月份开票,商品名称、数量、金额等与报关单一致,备注栏注明出口日期、报关单号等。 月底特殊处理:月底暂未结关,可先按合同 / 形式发票开票,后续以正式报关单信息核对修正;若当月未开票,次月做 “未开具发票收入” 申报,开票后调整。 风险提示:切勿按申报日期开票,避免收入确认与退税单证不符,引发补税或退税受阻。 答
老师,请问公司买茶叶公司自用的能入办公费用 问
可以的,公司买茶叶公司自用的能入办公费用 答

老师好!现在有个问题是中铁八局欠我们建筑公司的工程款,中铁八局他们通过建行建信融通平台以我们建筑公司名义融通资金,但是现在到我们公司账户上的工程款只有(工程款是45万—14056.88利息=435943.12)435943.12元。那么这个差额就怎么做账?
答: 你好 ; 意思实际欠款 45万应收账款 ;但是对方目前只是支付了 435943.12 金额给你们; 有一个差额14056.88利息部分吗
我们是市里的建筑公司,现在要去县份上成立分公司,那以后工程款是从甲方直接拨付到我们总公司账户,我们再付给分公司?还是可以直接从甲方拨付到分公司账户?两种方式账务怎么处理?
答: 合同分公司和甲签的吗
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
以前挂靠一个建筑公司,包了一个铁路工程,税也已经交过了,工程款还没付,现在挂靠的公司账户冻结了打不了款。老板自己重新注册了一个公司,以前的工程款可以打到现在这家新公司吗?新公司还要不要重新交税
答: 你好,可以的,钱一个老公司委托新公司收款的协议,还是老公司的收入,老公司交税











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实操学堂 追问
2022-08-25 09:26
meizi老师 解答
2022-08-25 09:27
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