送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-08-24 16:00

你好,借其他应收款,个人负担的社保贷应付职工薪酬工资,
借应付职工薪酬工资贷银行存款

0421 追问

2022-08-24 16:02

老师,这笔支出是之前月份给员工购买的医疗险多扣了员工,现在将这部分差价退回给员工,是这笔支出应该如何做账?

郭老师 解答

2022-08-24 16:02

你好,当时支付的分录怎么做的?

0421 追问

2022-08-24 16:12

老师您好,我现在屡清楚这笔业务的发生了,谢谢老师!

郭老师 解答

2022-08-24 16:13

计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款

郭老师 解答

2022-08-24 16:13

正常的是做这个的,然后你退回去做,相反的就可以。

0421 追问

2022-08-24 16:27

好的!我刚就是逆回去捋了一下就清晰了,谢谢老师指导!

郭老师 解答

2022-08-24 16:28

不用客气工作愉快。

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你好,借其他应收款,个人负担的社保贷应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬工资贷银行存款
2022-08-24 16:00:16
直接冲减你交的时候支付的费用科目
2022-04-28 15:37:28
你好,计入管理费用或者制造费用 贷应付职工薪酬
2019-06-21 15:10:52
借:管理费用-保险费 贷:银行存款
2020-06-19 09:28:37
您好,这个是计入到福利费的
2022-01-14 20:12:35
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