老师你好七月份做账计提了印花税,借:税金及附加-印花税128.5,贷:应交税费-应交印花税128.5,实际八月申报的时候申报了128.52,问题来了上个月计提的不对我整笔跨月红冲做了负数凭证,那这个月8月缴纳这个印花税,我可以直接借:应交税费-应交印花税128.52,贷银行存款吗,还是还要多一步计提先借:税金及附加-印花税128.52,贷:应交税费-应交印花税128.52?

芣説芣想芣惦汜
于2022-08-18 14:45 发布 753次浏览
- 送心意
思顿乔老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2022-08-18 14:46
你好,需要多一部的计提,谢谢
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您好
这样写分录可以的
不过印花税是不需要计提的 应该缴纳的时候直接写分录
借:税金及附加-印花税
贷:银行存款
然后退回就红冲
2022-04-06 14:27:43
根据准则是后一种
实际作账中计提不计提都可以,你们自己选择
2026-01-11 08:34:58
是的,正是这样。在这种情况下,其实你可以做一个贷、借相等的记账处理,也就是说,借:税金及附加,贷:应交税费;借:应交税费,贷:银行存款。
2023-03-15 17:01:15
你好 是的,第一个分录 计提 ,第二个分录 是交税,是正确的
2022-03-26 07:53:55
您好,可以计提一下,以后查询方便
2022-01-16 12:13:06
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