4月开了一张专票,税在5月己申报,5月把这张票开负数,又开了相同正数票-张,6月申报这税如何申报
白沙的云
于2017-06-11 18:59 发布 1170次浏览
- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
2017-06-11 19:12
这月申报就不必进项转出吗,税额是同的
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对于5月两个数据如果税额相同,就是相互抵销为0
2017-06-11 19:02:56

同学,不能,同学,专票交税,普票不能抵专票
2019-03-23 09:03:30

您好,如果普通负数,需要到税务局大厅窗口进行非正常申报的。一般情况下,增值税附表一销售上面,不可以填写负数。
2019-03-16 20:42:22

直接按照红冲之后的金额入账就可以了
2019-03-23 08:59:50

你好,销项是三个点的负数?那就直接三个点的那里填写负数
2020-07-01 15:26:21
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2017-06-11 19:30
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