送心意

朴老师

职称会计师

2022-08-16 13:27

同学你好


1.计提工资

借:××费用(管理/销售等) 
贷:应付职工薪酬——工资 

2 计提社保(企业部分)

借:××费用(管理/销售等)  
贷:应付职工薪酬——社保 

3 次月发放工资时 

借:应付职工薪酬——工资 
贷:其他应收款——社保(个人部分) 
应交税费——应交个人所得税 
库存现金/银行存款或现金 

4 上交杜保 

借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 
其他应收款——社保(个人部分) 
贷:银行存款或现金

微信用户 追问

2022-08-16 13:29

老师,这个可有先后顺序

朴老师 解答

2022-08-16 13:32

上面的就是按照先后顺序来的

微信用户 追问

2022-08-16 13:34

老师,我也是这么做的,在实际工作中录入凭证,一般是录几张呢

朴老师 解答

2022-08-16 13:44

同学你好
这个是四张

微信用户 追问

2022-08-16 13:48

老师,能否合并,好像看别的会计都有合并

朴老师 解答

2022-08-16 13:55

这个看你们自己了

微信用户 追问

2022-08-16 14:02

哦,明白了。老师,我的分录也是按你这个写的,但有另一个分录不一样,你看可对1、计提工资时:


  借:管理费用——(工资)


         贷:应付职工薪酬——(工资)


  2、发放工资时:


  借:应付职工薪酬——(工资)


         贷:应交税费——个人所得税


                其他应付款——社保(个人)


                库存现金/银行存款


  3、交纳社保时:


  借:管理费用——社保(公司承担)


         管理费用——公积金(公司)


         其他应付款——社保(个人)


         其他应付款——公积金(个人)


         贷:银行存款

微信用户 追问

2022-08-16 14:03

工资这块是一样的,就是社保不一样

朴老师 解答

2022-08-16 14:10

其他应收或者其他应付款就可以

微信用户 追问

2022-08-16 14:16

不是的,老师,我想问这个社保的分录是不是计提和发放合并在了一起,没有通过应付职工薪酬科目过度,这样可行,哪种更合适

朴老师 解答

2022-08-16 14:18

按照我的来做
都是先计提后发放的

微信用户 追问

2022-08-16 14:25

明白了,谢谢老师

朴老师 解答

2022-08-16 14:32

满意请给五星好评,谢谢

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