公司是面包生产销售企业。由中央厨房生产面团调拨至门店(商超里门店只能以商超的名义进行销售)。商超收我们进场费以及服务费。我们是销售给商超,月结45天我们给商超开发票,商超给打款。:1.产品出中央厨房用做什么账务处理吗?2.给商超开什么发票,账务处理?

renacui
于2017-06-11 06:45 发布 1396次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2017-06-11 19:11
老师,有3个问题:1、我们给商超开的发票是按商超的对账单开具吗?2、那商超收取的进场费、服务费等我们是让商场直接从货款里扣除吗?3、如果直接扣除我们是不是要开折扣发票呢?谢谢。
相关问题讨论
你好,开了红票的话要把之前做的分录全部冲回
2022-05-26 11:03:00
根据《会计准则》的规定,应该按照服务实际收取的时间,进行账务处理。因此,在出现服务机构服务合同时间,收取服务费时间,和开具发票不一致的情况下,应该按照收取服务费的实际时间,进行账务处理。
2023-03-15 19:26:34
你好,按照正常企业一样申报就可以
2024-01-03 09:49:18
你好,借应付账款
借管理费用,负数
贷应交税费应交增值税进项转出
2022-05-26 11:37:13
同学你好
借进项
借费用科目负数
2022-02-09 10:02:27
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