送心意

李老师2

职称中级会计师,初级会计师,CMA

2017-06-10 09:51

在一张凭证上有销售的商品共计7590元,其中包括赠送的话货物300元,还有退回的商品875元。所以这张凭证上就只收到6415元。这个分录该怎么做呀?

李老师2 解答

2017-06-10 10:03

借:库存现金/银行存款6415销售费用300贷:主营业务收入7590主营业务收入-875同时:借:库存商品875借:主营业务成本-875以上收入成本均为含税,需要计提税和冲税的则另外计提冲减

李老师2 解答

2017-06-10 10:03

在一张凭证上有销售的商品共计7590元(这是发票上的价税合计还是只是价不含税?你这发票是专票还是普票,发票跨月没?),其中包括赠送的话货物300元,还有退回的商品875元。所以这张凭证上就只收到6415元。这个分录该怎么做呀?

李老师2 解答

2017-06-10 10:02

按你目前的意思我是这样理解的(不知道你是否已经出库)按不含税的理解,是否是一般纳税人(7590按不含税的做)借:应收账款7556.55销售费用300库存商品875贷:主营业务收入6415应交税费  1141.55主营业务成本875赠送不论是自己生产还是外购(外购自己内部送不交税)都视同销售,你自己借鉴吧,我也不知道你这张凭证的成本结转了没有

李老师2 解答

2017-06-10 10:03

多谢,慢慢看看。

李老师2 解答

2017-06-10 10:02

暂不考虑增值税的问题,还没有结转成本,该怎么办呢?

李老师2 解答

2017-06-10 09:59

你的先我这个问题:这是发票上的价税合计还是只是价不含税?你这发票是专票还是普票,发票跨月没?还是根本不开票,做的只是内账不在外账体现?

李老师2 解答

2017-06-10 10:04

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您好! 咖啡公司和一般公司的账务处理大致一样 购买咖啡豆 借 原材料      应交税费-进项税额   贷 银行存款/应付账款 生产咖啡 借 主营业务成本    贷 原材料 借  银行存款     贷 主营业务收入          应交税费-销项税额 人工费用 借 主营业务成本    贷 应付职工薪酬 宣传费 借 销售费用   贷 银行存款 其他管理费用 借 管理费用   贷 银行存款
2023-07-07 01:04:43
您好!分录如下: 借:主营业务成本 贷:银行存款或库存现金
2023-02-01 20:09:55
你好 这个是先 借:库存商品 贷:银行存款 然后使用的时候 借:主营业务成本 贷:库存商品
2022-08-18 07:50:40
同学你好 借,管理费用一服务费 贷,银行存款
2022-04-15 09:51:19
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2022-04-13 14:18:09
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