老师我想问一下,我们外账给了期初余额,然后我自己做账,我做出来的资产负债表,如果不点开重分类,我们期初资产负债表对的上,可是期末就是预付和应付出来的不一样,这是什么原因,我找不出问题来~ 是不是她的负数我也跟着负数这样才能一致啊 我想确认下,是不是期初她应收账款贷方余额,我期初应收就写上负数对吗 老师这是期初: [图片]
欣欣子
于2022-08-10 16:15 发布 407次浏览
![老师我想问一下,我们外账给了期初余额,然后我自己做账,我做出来的资产负债表,如果不点开重分类,我们期初资产负债表对的上,可是期末就是预付和应付出来的不一样,这是什么原因,我找不出问题来~ 是不是她的负数我也跟着负数这样才能一致啊 我想确认下,是不是期初她应收账款贷方余额,我期初应收就写上负数对吗
老师这是期初:
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- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

你好; 正常是 假如对方是 给你 应收账款负数; 你重分类了 就是 去预收账款; 那么你录入后就可能造成你不平的
2022-08-10 16:18:32

你好,是不是有应收账款明细贷方余额造成的
2018-03-23 16:10:16

没有预收账款明细账,应收账款怎么填,要不要填预收账款,
2015-12-25 22:35:23

你好,是什么原因造成的?是有垫资转出?
2017-09-19 19:22:46

你好
应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额
应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”
预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额
预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)
明细账应收余额是在贷方300,就填写在预收账款栏次才是的
2020-04-28 16:46:31
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