你好,老师,我们是干工程的,机械、材料做账的时候都按含税价计入成本了,开票的时候,把进项票交给被挂靠单位,抵扣完后算出剩余应交税费,把税款转给被挂靠单位就行了,像这种情况,内账应该怎么做会计分录呢?

优雅的柚子
于2022-08-10 14:52 发布 1044次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2022-08-10 14:54
那你内部账务处理就比较简单了,内部账务处理就按照你实际的收入去去收入就行了,完了照你实际发生的成本放成本收取的挂靠费,这些也是属于你的费用。
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那你内部账务处理就比较简单了,内部账务处理就按照你实际的收入去去收入就行了,完了照你实际发生的成本放成本收取的挂靠费,这些也是属于你的费用。
2022-08-10 14:54:00
同学您好,都是借进项税额的
2022-04-14 22:33:38
是这样的,就是说,我们的话,第一种,是韩兆91%,计入到成本,然后剩下开票,第二种的话,就是87%的计入成本
2023-10-11 14:40:09
你好销项计入收入,进项计入成本
2022-10-20 17:18:09
您好,之前付款的时候是挂的预付的话现在发票来了是这样做分录的。
2019-12-01 20:28:32
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优雅的柚子 追问
2022-08-10 15:06
陈诗晗老师 解答
2022-08-10 15:07