送心意

venus老师

职称中级会计师

2022-08-10 10:49

你们开的吗,同学,还是别人开给你们的

壞壊孩子气* 追问

2022-08-10 10:57

别人开给我们的

venus老师 解答

2022-08-10 10:59

那就做管理费用——租赁 费

壞壊孩子气* 追问

2022-08-10 11:03

以前的账为什么是这样做的

venus老师 解答

2022-08-10 11:10

这样没问题,是不是没拿到发票,红冲的暂估

壞壊孩子气* 追问

2022-08-10 11:18

刚问了好像是全额缴纳了的,这个是不是冲账的意思

venus老师 解答

2022-08-10 11:19

对的,同学,是这样的

壞壊孩子气* 追问

2022-08-10 12:06

现在拿到发票了也是这样做账吗

壞壊孩子气* 追问

2022-08-10 12:06

现在拿到发票了也是这样做账吗

venus老师 解答

2022-08-10 12:10

记入管理费用是没错的

壞壊孩子气* 追问

2022-08-10 12:15

收到发票借方也是一整数一负数吗

venus老师 解答

2022-08-10 14:40

收到发票就是全部蓝字,同学

壞壊孩子气* 追问

2022-08-10 16:37

以前是全额缴纳,现在收到发票了,是不是要冲账

venus老师 解答

2022-08-10 16:39

同学是一个年度内吗

壞壊孩子气* 追问

2022-08-10 20:20

是2022年3月到6月的

venus老师 解答

2022-08-10 20:43

那没有问题呀(`Δ´)!同学一个年度就可以

壞壊孩子气* 追问

2022-08-10 21:18

我现在做的是7月份的账,借:管理费用 - 房租(负数金额),贷:应交税费 - 进项(负数金额),是不是这样做

venus老师 解答

2022-08-10 21:51

同学,你把之前做的帐红冲掉
然后重新做一张正确的帐
借管理费用
应交税费
贷银行存款

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