您好,老师,请问,办公室装修,对方开来的板材普票上金额为1113元,但我方实际付款为1000元,那么入账时,直接记:借:管理费-装修费 1000元 贷:银行存款 1000元,这样可以不?还是要把装修费以1113元入账呢?

宁儿
于2022-08-08 16:44 发布 1368次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-08-08 16:46
你好,可以的,按照你实际的金额就可以。
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你好,可以的,按照你实际的金额就可以。
2022-08-08 16:46:17
你好,你直接调整这个借长期待摊费用贷利润分配未分配利润。
今年借管理费用
贷长期待摊费用,
你这个利润分配未分配利润需要纳税调增的。
2024-12-02 15:49:18
借:管理费用-装修款 贷:银行存款 ,没有发票,这个费用不能税前扣除的
2022-08-20 10:48:52
对的是的,是这么做的。本来应该做长期待摊费用你全部充了就行。
2024-12-02 16:56:47
你好; 借长期待摊费用 -装修费贷银行存款 ; 装修完毕次月开始分摊 :借管理费用-装修费贷长期待摊费用-装修费
2022-09-02 17:32:08
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2022-08-08 17:22
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2022-08-08 17:23