若查到两三年前的进项错误需要转出、补报缴税,电子税局里在哪儿做相关的操作?

郑丽
于2022-08-08 10:22 发布 832次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
相关问题讨论
你好,填写增值税附表二进项转出。
2022-08-08 10:24:55
同学你好
在附表二里面进项转出
2022-07-13 09:52:32
您好,一般在开完票抄 税后,在电子税务局增值税税申报时附表二-进项转出填报。
2022-07-13 09:49:34
您好同学。填在23b里最合适了。
2022-05-17 16:19:27
10 月申报操作基本正确
在 10 月增值税申报时,将转出的进项税额填在进项税额明细表 “其他应作进项税额转出的情形” 栏来补交税是主要操作。
其他可能操作
还需要在会计账簿中记录这笔进项税额转出,调整相关科目。
保存好之前进项税额不能抵扣的依据,如发票开错的证明等,以备税务检查。
2024-11-20 17:15:41
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