之前客户欠酒店餐费18000元,现在酒店让客户买的橱柜刚好是18000元,这样就相互抵顶了,账是清了,可是我不这道应该怎样 做账,都需要开什么单据
向日葵
于2017-06-09 09:19 发布 827次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-06-09 09:30
你好,之前就欠款,现在还卖了厨具,怎么会抵消,都是应收账款,而不是一个应付,一个应收
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你好,之前就欠款,现在还卖了厨具,怎么会抵消,都是应收账款,而不是一个应付,一个应收
2017-06-09 09:30:48

您好!借应付账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
你开发票给对方,然后冲减就可以了。
2017-06-01 16:46:33

福利费
2019-01-14 14:23:57

您好,两个办法,一不做收入账,把成本摊入收费项目中,二视同销售,按售价,借:销售费用-招待费,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税。
2017-02-04 19:10:43

借;销售费用等科目 贷;主营业务收入 应交税费
2017-06-01 09:23:33
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向日葵 追问
2017-06-09 09:35
邹老师 解答
2017-06-09 09:35