老师,下午好! 附件是7月份的资产负债表,期初余额是做了重分类,期末余额是这个月没做重分类。想请问两个问题: 1.重分类后期末余额应收账款,应付账款和流动负债为负数,这样的表格有问题吗? 2.重分类后期初和期末的资产总额,负债和所有者权益总额相差特别巨大,这样的表格可以提供给税务局吗?后期会不会被有什么麻烦?
薰^ω^风
于2022-08-06 16:26 发布 927次浏览

- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2022-08-06 16:59
你好!重分类后不应该出现负数余额,实际业务产生的重分类,差额是不受影响的可以提供给税务局
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如果购买存货,借库存商品贷应付,
2019-03-07 14:35:00

你好,日常业务一般是产生收入是借:应收账款,贷:主营业务无收入,月末结转借:主营业务收入贷,本年利润,所以资产负债表的应收通常是跟资产负债表,利润分配-未分配利润对应
2021-10-12 16:53:05

你好!重分类后不应该出现负数余额,实际业务产生的重分类,差额是不受影响的可以提供给税务局
2022-08-06 16:59:48

你好,应收账款余额在贷方需要调整到预收账款栏次填写。应付账款余额在借方需要调整到预付账款栏次填写
2021-03-10 15:39:38

同学你好
有的
资产不能是负数
2021-10-14 09:23:54
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