供货方先开票没发货,购买方记账怎么写分录啊

郑丽
于2022-08-05 14:28 发布 931次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
相关问题讨论
借在途物资贷应付账款。
2022-08-05 14:34:19
借:库存商品
贷:应付账款-暂估
受票
借:库存商品 负数
贷:应付账款-暂估 负数
借:库存商品
应交税费-增值税-进项
贷:应付账款-
借:应收账款
贷:发出商品
借:应收账款 负数
贷:发出商品 负数
借:应收款款
贷:主营业务收入
应交税费-增值税-销项
2022-03-22 22:41:34
这个红字信息表是10月开吧,这个做账也是10月做,9月正常按错误发票发票做就可以,借库存商品 进项税额 贷应付账款,10月开红字信息表做借库存商品 负数 贷应付账款 负数,进项税额转出
2019-10-07 12:29:02
借,预付账款
贷,银行存款
后面实际收到发票
借,管理费用或库存
借,应交税费应交增值税进项(针对一般纳税人
贷,预付账款
2023-12-22 11:22:07
您好,这几个是不可以的了
2022-12-21 20:58:49
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