送心意

玲老师

职称会计师

2022-08-03 10:35

你好,开负数发票处理。

hhy 追问

2022-08-03 10:39

在这个地方操作吗

玲老师 解答

2022-08-03 10:45

您是专票还是普通发票您是专票还是普通发票?

hhy 追问

2022-08-03 10:48

是普通发票的,是这样开吗

玲老师 解答

2022-08-03 10:54

选择第二,普通发票负数那个。

hhy 追问

2022-08-03 11:54

好的,冲红发票不用给客户的是吗?

玲老师 解答

2022-08-03 12:19

需要给对方的,需要给的。

hhy 追问

2022-08-03 12:36

对方要负数发票干嘛呢?

玲老师 解答

2022-08-03 12:46

对方用负数发票做负数分录。然后再用正确的发票做账。

hhy 追问

2022-08-03 12:49

之前开的正数发票(需要作废的)已经退回来了,对方应该没做账吧。所以负数普通也可以不要的,是吗?

玲老师 解答

2022-08-03 12:49

那不用负数发票给对方,再给一个正确发票就行。

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相关问题讨论
你好,开负数发票处理。
2022-08-03 10:35:44
红字信息单上传后,等待税务审核通过,然后依红字信息表开具专用发票。
2022-02-25 15:34:08
是的,都是一样的操作哈
2022-12-12 10:59:50
你好,这个发票对方认证吗?
2022-01-06 10:50:22
红冲操作很简单,只需要打开你的财务软件,在财务报表里选择“红冲”功能,凭原发票编号和日期进行操作,然后在发票上填写“红字冲抵”字样即可。
2023-03-07 19:47:54
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