你好,老师,我们老板有一辆车,在杭州公司A是制造业,C 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
这个用户登录是用谁的手机号登录呢,四川省营业执 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师,个体工商户1月份申报,提示属期内申报主体为卖 问
税务系统登记了你作为卖方的二手车销售统一发票信息,和你实际五金业务不符,触发增值税申报提示。 快速处理: 登录电子税务局查该发票的票号、金额、买方,确认是否误开 / 错挂。 误开 / 错挂→作废红冲发票或去税局更正税源信息; 确实卖过自用二手车→按销售固定资产申报增值税(小规模 3% 减按 1%,一般纳税人按 13% 或 3% 减按 2%)。 更正后重新申报 答
公司今年年底暂估成本,发票是不是只要在明年五月 问
是,只要在明年五月份汇算清缴前收到发票就可以。 答
你好老师,我想问一下,新开公司,税务办理的时候,纳税 问
你好,看你企业营业执照所在地 城市的就选择街道办事处 答
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我现在有一笔业务是需要从利润中支付的费用,但由于我们期初利润是不能改变的,我现在可以先用以前年度损益调整做出这笔业务,在月底或者年底通过以前年度损益调整转到营业外支出吗?
最后一笔分录中的“营业外支出”,这里为什么不是通过“以前年度损益调整”科目调整,不是跨年了吗?是这样做的,科目不对,我不知道这种情况怎么区分,请老师帮忙讲解一下,谢谢
单位上年度发生了交通事故,赔付了60万,计入了营业外支出,后跟保险公司打官司,胜诉,收到了保险公司的赔偿款,冲减营业外支出,但是这笔钱是在本年度收到的,还用调整以前年度损益调整吗










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