送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-06-07 17:37

员工餐费我们是要收钱的,这个在计提工资时怎么做分录

追寻梦想 追问

2017-06-07 17:44

老师,帮我写下5月的工资计提和发放分录嘛

追寻梦想 追问

2017-06-07 17:50

计提的管理费用是应发工资吗

邹老师 解答

2017-06-07 17:22

借;制造费用  贷;应付职工薪酬 
借;应付职工薪酬   贷银行存款等科目

邹老师 解答

2017-06-07 17:38

借;其他应收款  贷;应付职工薪酬

邹老师 解答

2017-06-07 17:45

借;管理费用等科目  其他应收款  贷;应付职工薪酬   90176.53 
借;应付职工薪酬   90176.53  贷;其他应收款  银行存款等科目  84051.85

邹老师 解答

2017-06-07 17:52

实发工资

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相关问题讨论
借;制造费用 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷银行存款等科目
2017-06-07 17:22:20
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金
2022-03-07 13:49:20
你好,你贷方银行存款肯定是4笔
2022-03-30 17:28:29
你好 借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—工资 借:应付职工薪酬—工资 ,     贷:银行存款等科目  
2021-11-03 16:31:51
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2021-08-01 16:06:01
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