送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-06-07 17:37

员工餐费我们是要收钱的,这个在计提工资时怎么做分录

追寻梦想 追问

2017-06-07 17:44

老师,帮我写下5月的工资计提和发放分录嘛

追寻梦想 追问

2017-06-07 17:50

计提的管理费用是应发工资吗

邹老师 解答

2017-06-07 17:22

借;制造费用  贷;应付职工薪酬 
借;应付职工薪酬   贷银行存款等科目

邹老师 解答

2017-06-07 17:38

借;其他应收款  贷;应付职工薪酬

邹老师 解答

2017-06-07 17:45

借;管理费用等科目  其他应收款  贷;应付职工薪酬   90176.53 
借;应付职工薪酬   90176.53  贷;其他应收款  银行存款等科目  84051.85

邹老师 解答

2017-06-07 17:52

实发工资

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相关问题讨论
借;制造费用 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷银行存款等科目
2017-06-07 17:22:20
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金
2022-03-07 13:49:20
同学你好,计提时,借,管理费用等科目,贷,应付职工薪酬-工资。发放时,借,应付职工薪酬-工资,贷,银行存款,应交税费-应交个人所得税,其他应付款-社保等。
2021-11-07 09:31:47
同学你好 分录是正确的,如果你不交社保的话
2020-06-02 09:15:47
同学你好,工资如下表
2020-05-30 11:46:28
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