老师,所得税汇算清缴 涉及到的调增、调减对应的 问
所得税汇算清缴 涉及到的调增、调减对应的,不需要做账务处理 答
公司招待用住宿费专票可以抵扣进项吗?老师 问
公司招待用住宿费专票,不可以抵扣进项 答
企业收到员工开具的专用发票报销,可以直接按照普 问
您好 企业收到员工开具的专用发票报销,可以直接按照普通发票入账使用 答
老师咨询一下 工商年报 实缴时间咋会出现这样的 问
您好,就是我们还没有缴嘛,您是想填认缴时间 答
销售使用过的固定资产增值税可以简易征收吗? 问
您好, 前面抵扣过没有 答
刚成立的公司,办公大楼刚建完,现在刚买了一批空调,买空调付款时建会计分录是借:在建工程,贷银行存款,来税票了是借:固定资产,借应交税费,贷:在建公司,还是,刚付款时,借:其他应收款,贷银行存款,来税票时,借;固定资产,借应交税费,贷:其他应收款,这两种方法哪种更合适
答: 第一个更合适一些。
我公司未按条款履行合同,押金对方做为违约赔偿金不予退还(押金七万元)请问应该怎样做账(当时的会计分录 借:其他应收款 贷:银行存款)
答: 借:营业外支出 贷:其他应收款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
本来应该做账务、借:银行存款27890、贷:其他应收款27890,现在银行没收到这笔钱,但是票据我收到了,又是年底了,这笔帐应该是12月份收的。我现在怎么做会计分录啊?
答: 不应该做到12月 因为你的银行账上没有到款 按照实际到款的时间来做