送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-06-06 14:40

您好,不用冲减了,返点方作为费用处理,收返点方作为收入正理。

天天向上 追问

2017-06-06 14:49

老师,我们是收返点的一方,2015年的时候没有要发票,2016年的返点对方答应开发票,对方开发票也是开平时买的货物的发票,请问这样操作行不,还有资金流要怎么走账呢,正常的返点的发票是开什么样的发票呢

王雁鸣老师 解答

2017-06-06 14:52

您好,这样操作可以的。如果是供应方开发票,应该是开红字的销售发票,分录,借;应付账款,或者预付账款,贷:库存商品,或者主营业务成本。

天天向上 追问

2017-06-06 14:54

老师,我们是收返点的单位啊,他这样的票开来了,我要怎么做呢,做什么账呢,是不是专门有返点的开票项目啊

王雁鸣老师 解答

2017-06-06 14:56

您好,供应方开发票,应该是开红字的销售发票,分录,借;应付账款,或者预付账款,贷:库存商品,或者主营业务成本。

天天向上 追问

2017-06-06 15:18

老师,返点方是开销售红字发票,借:主营业务收入    借:销项税额      贷:应收账款        
而收返点方是借:应付账款   进项税额    贷:其他业务收入   是这样的吗,老师

王雁鸣老师 解答

2017-06-06 15:21

您好,是的。

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相关问题讨论
可以的
2017-08-15 12:48:39
你好,这个是没有统一规定的,看双方约定
2017-09-07 16:07:15
按发货确认为收入,与预收的差异确认为营业外收支
2018-10-10 15:18:01
你好 让对方出具委托收款书加盖公章 给你们做附件 避免后期三流不一致
2020-07-09 10:48:27
你好 写一个代收款的证明也是可以开发票的
2019-12-26 14:09:31
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