- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
相关问题讨论
借:固定资产 10000,应交税费—应交增值税—进项税 1300,贷:银行存款 11300
2022-07-26 10:04:05
借管理费用7740 贷库存现金7740
2024-05-13 14:59:28
五月份借预付账款贷银行存款。六月份做一个月的金额。借管理费用。进项税额待预付账款。进项一次就抵扣了,然后费用是按三个月分摊。
2023-06-01 15:04:01
借:管理费用办公费,贷:库存现金
2022-11-28 22:33:43
你好
借:管理费用 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:库存现金
2022-05-16 09:06:02
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