外账给我一张25年的余额表,其中应付账款借方88173 问
你错在直接按借贷差额录入,还把差额乱入了未分配利润,导致资产少了 39821.82。 直接改: 应付账款、其他应付款按原借贷方余额分别录入,别算差额 把错进未分配利润的 4849.37 删掉 应付借方进预付,其他应付借方进其他应收 账就平了,和税务系统一致。 答
建筑业,项目地预缴附加税474.34元,这笔如何写分录? 问
你好 建筑业,项目地预缴附加税474.34元,这笔如何写分录? 借:税金及附加 474.34 贷:应交税费-应交附加税 474.34 借:应交税费-应交附加税 474.34 贷:银行存款 474.34 机构地应交附加税:11675.46元,这笔如何写分录? 借:税金及附加 11675.46 贷:应交税费-应交附加税 11675.46 借:应交税费-应交附加税 11675.46 贷:银行存款 11675.46 答
图片是我的问题,我要和B公司要多少钱? 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
应交企业所得税以前多交了,不小心做到借方了,现在 问
摘要:更正以前年度多缴企业所得税科目入账错误 调整应交企业所得税错记借方科目 答
商场老板名下有很多个公司,物业公司,商管公司,传媒 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答

收到信用卡存款利息借:其他货币资金——信用卡存款 贷:财务费用
答: 你好 ; 这个信用卡是你公司名下办理的吗 ?
老师好,请问,其它货币资金微信收款50,微信收取手续费0.45,退款49.55。记账凭证如果是 借方 : 其它货币资金微信50 财务费用手续费0.45贷方: 其他货币资金微信49.55 其他货币资金微信0.45这样借贷就不等了,请问要怎么记账呀?
答: 你好,这个**的50元是怎么来的呢,提现吗?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师:餐饮业收到客户信用卡消费怎么做账?第一,刷卡当天不能进账,可以做“其他货币资金”吗?第二、扣的手续费做“财务费用”吗?但是到月底才能拿到银行回单,怎么办?
答: 你可以做其他应收款 扣的手续费你可以计入财务费用 能确定的就按确定的金额计入财务费用,不能确定的,需要根据银行回单或对账单确认金额
@郭老师 请问拉卡拉收取费用,然后给我们开发票,可以这样做吗?借:其他货币资金贷:预收账款借:银行借:其他应收款贷:其他货币资金借:财务费用贷:其他应收款
老师,请问一下公司微信收款的怎么做分录?借:其他货币资金 贷:主营业务收入 应交税费,月末再把其他货币资金转到银行存款吗?手续费直接做财务费用?
老师好,请问公司使用财付通收款后第二天到账,我做的分录是 收到款时借:其他货币资金贷:主营业务收入应交税费款 款到账时:借:银行存款财务费用_手续费贷:其他货币资金对吗
老师好,请问公司使用财付通收款后第二天到账,我做的分录是收到时借:其他货币资金 贷:主营业务收入应交税费款到账时:借:银行存款财务费用_手续费贷:其他货币资金对吗








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