送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-07-14 11:48

你好;        借管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费; 借   应付职工薪酬-福利费;贷银行存款  

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你好;        借管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费; 借   应付职工薪酬-福利费;贷银行存款  
2022-07-14 11:48:44
您好: 交纳个税: 借:应交税费-应交个人所得税 贷:银行存款 不用做纳税调整 计提工资的相关分录如下: 支付社保 借:其他应付款-社保 贷:银行存款 支付公积金 借:其他应付款-公积金 贷:银行存款 计提工资 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 计提社保: 借:管理费用-社保 应付职工薪酬-社保 贷:其他应付款-社保 计提公积金: 借:管理费用-公积金 应付职工薪酬-公积金 贷:其他应付款-社保 计提个税: 借:应付职工薪酬-工资 贷:应交税费-应交个人所得税 发放工资 借:应交职工薪酬 贷:银行存款
2017-05-16 00:52:39
你好不从工资扣除的吗
2022-05-07 21:14:08
你好,垫付的时候记入其他应收款。次月开发工资时再充掉
2019-05-13 14:50:51
您好, 1、团建费计入管理费用,过应付职工薪酬-福利费科目 2、聚餐属于团建费,同1 3、端午节礼品属于福利费,处理同1
2020-07-03 14:59:04
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