送心意

楠老师

职称初级会计师,中级会计师

2022-07-14 11:47

您好,您前两个借方和贷方应付150000是什么意思呢?

k1 追问

2022-07-14 15:26

那个,不是要登记应付账款吗?

楠老师 解答

2022-07-14 15:29

您好,请问您是在什么情况下做的这笔分录呢?是付款的时候吗?

k1 追问

2022-07-14 15:31

是是付款的时候吗?==是的老师

楠老师 解答

2022-07-14 16:34

付款的时候分录应该是这样的呢:借:应付账款
贷:银行存款。您看看呢

k1 追问

2022-07-14 16:48

那它的那个生产费用那个要怎么记?

楠老师 解答

2022-07-14 16:53

生产费用发生时还没付款时:借:主营业务成本-生产费用150000
贷:应付账款  150000

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相关问题讨论
您好,您前两个借方和贷方应付150000是什么意思呢?
2022-07-14 11:47:47
“伙食费”二级科目建议改成“福利费” 9号凭证的管理费用,计入财务费用。 其他没有问题
2018-10-11 19:39:21
你好 不对 收应该是借方 支应该是记贷方
2019-06-26 14:15:23
您好,是的,分录没有错。
2019-06-27 17:09:03
你好,计入生产成本的计算过程是 100*40+500*45=26500
2021-03-10 16:29:44
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