老师好,我方在账上已确认收入(做未开票申报),对方尚未收到发票,那么对方发来对账函的应付余额跟我司在账上的应收余额不一致,应该怎么在数据不符项说明呢?

纯真的大地
于2022-07-14 09:19 发布 1200次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-07-14 09:20
同学你好
这个需要核对明细然后看明细差额
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同学你好
这个需要核对明细然后看明细差额
2022-07-14 09:20:35
你自己加上
加上之后是正确的就是相符
2022-01-27 15:12:44
同学你好
这个没错的
2024-05-16 14:53:43
你好; 可以这样来理解的; 可以
2023-08-09 18:52:24
你好,这个需要你们公司代扣代缴个税。如果没有就不可以税前扣除
2024-06-25 14:02:28
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纯真的大地 追问
2022-07-14 10:10
朴老师 解答
2022-07-14 10:14