送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-06-01 17:38

但是我们,代收代付工资有余额,之前的会计把应付工资都结转到其他应收款代收代付工资,这是去年的余额,从今年1月我就没有用这个科目,我用的应付职工薪酬,

尹娟 追问

2017-06-01 18:43

那我就这样做分录 
借:其他应收款——代收代付工资-100 
贷:银行存款100是吧

袁老师 解答

2017-06-01 17:28

借:以前年度损益调整,贷:银行存款

袁老师 解答

2017-06-01 18:32

可以的

袁老师 解答

2017-06-01 18:54

可以

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