我们举办了一个活动,费用由母公司承担,我司员工从我们公司借款2万,用现金发给活动的专家,专家领款有一个签字表,还有领款金额,之前借款账务处理是,借其他应收款员工借款贷银行存款,现在员工要来凭领款签字表把欠款冲了,本来这笔费用是母公司承担,我还怎么处理
婷婷
于2022-04-14 11:12 发布 435次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

您好!一般是计入借预付账款。
2018-05-25 15:18:27

你好,现金做为备用金,挂账其他应收款,通常情况下是本单位员工领用了,需要收回的,因此挂往来。
2018-05-08 21:37:27

同学你好,其他应收款后面无法挂项目,需要自己添加项目资料,有项目名称核算选择对应正确的即可,出纳把钱又转到各个项目负责人手上,账务处理,借,其他应收款-项目负责人,贷,其他应收款-出纳。项目明细应该按姓名挂账,各个项目负责人到会计哪儿去报账合理。
2021-04-30 12:24:36

你好 收回的话 应该是借 银行存款 贷 其他应收款
2020-05-11 15:06:06

你好!是的。你只能这样挂着了。
2018-06-08 11:07:19
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