突然接到税务局电话,前两年申请的加计抵减增值税可以抵税,还有之前多缴的附加税,现在用这个抵减了相应的增值税及附加,请问这个分录怎么做

李@
于2022-07-12 14:46 发布 737次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-07-12 14:47
你好; 这个是现代服务加计扣除来处理的
相关问题讨论
借:应收账款 贷:未分配利润 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额)
2024-08-07 15:31:20
你好,增值税减免了,那么附加税费就不需要再交了
2023-07-12 11:29:15
您好,你们是留抵退税是吧?这样的话需要填写进项税转出
2022-05-04 15:42:28
你好 增值税 正常记在应收账款里,按含税金额开发票
附加税对方给的记营业外收入
2022-03-08 19:45:44
附加税按减去金税盘之后的交就可以
你填写11091.49
2019-07-03 12:04:34
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李@ 追问
2022-07-12 14:51
李@ 追问
2022-07-12 14:54
meizi老师 解答
2022-07-12 14:55