送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-07-12 14:47

你好;    这个是现代服务加计扣除来处理的   

李@ 追问

2022-07-12 14:51

不是现代服务加计抵减,就是以前都没有加计抵减过,是人力资源方面的

李@ 追问

2022-07-12 14:54

突然接到税务电话,说是两年前有个申请的加计抵减通过了,主要这笔钱是突然出现的,时间又比较久了,现在这个钱是做营业外收入,还是怎么做分录?

meizi老师 解答

2022-07-12 14:55

 你好 ;    那就是加计扣除的;   转营业外收入 ; 借应交税费-未交增值税贷营业外收入   

上传图片  
相关问题讨论
借:应收账款 贷:未分配利润 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额)
2024-08-07 15:31:20
你好,增值税减免了,那么附加税费就不需要再交了
2023-07-12 11:29:15
您好,你们是留抵退税是吧?这样的话需要填写进项税转出
2022-05-04 15:42:28
你好 增值税 正常记在应收账款里,按含税金额开发票 附加税对方给的记营业外收入 
2022-03-08 19:45:44
附加税按减去金税盘之后的交就可以 你填写11091.49
2019-07-03 12:04:34
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...