老师你好,我21年9月份开了张专票,税额2000多,享受减免优惠按1%交的,税已经交了,700多,现在受票方退回来了,我开了红票然后重新开了发票,现在季度申报,没有进项,不含税销售额是负数(红票金额),问题是应纳税额也是之前税额2000多,现在提交申报表竟然退税2000多,问题是我只交了700多,不是应该退税700多吗?申报表该怎么填

欣欣子
于2022-07-11 16:20 发布 390次浏览
- 送心意
桔梗老师
职称: 中级会计师,初级会计师
相关问题讨论
同学,您好!
你这个需要去现场填表
还是按正常不含税负数销售额填写
希望可以帮到你
2022-07-11 16:37:36
你好,如果登记类型是公司,不含税收入是94513.60,那是这样申报的
2019-10-23 17:57:28
你好,可以的
2017-04-08 17:03:50
你好,在主表的第十栏填写不含税金额即可。
2017-07-05 13:38:06
享受免税 填写第10栏小薇企业免税销售额
2017-07-05 12:57:46
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息










粤公网安备 44030502000945号


