老师因为,现在政策需要,要进行留抵退税,我就做了未开具发票收入,递减留抵退税,但是多了未开发票的收入,而我当期没有成本,所以要交企业所得税,这笔未开票收入该怎样处理

学堂用户kpetmk
于2022-07-07 17:31 发布 997次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-07-07 17:33
你好,你可以暂估一个成本的。
相关问题讨论
你好,你可以暂估一个成本的。
2022-07-07 17:33:07
意思就是有没确认所得税收入的
只交了增值税
你核对一下增值税收入和所得税收入
2022-05-07 13:05:22
你好
不是的,这个没有这样规定的
2023-10-05 17:30:23
同学你好
有发票就不用调增
2023-11-27 12:49:06
你好,不能税前扣除的,学员,这个
2022-01-08 17:17:48
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郭老师 解答
2022-07-07 17:33