甲公司某项目建设期为一年,在建设起点进行固定资 问
您好,稍等,需要一些时间进行回复。 答
【年报审计】“应交税费”只有两个明细科目有余 问
您好 年末的时候应交税费——应交增值税(进项税额)”借方余额1000应该结平 借 应交税费- 应交增值税-转出未交增值税1000 贷 应交税费——应交增值税(进项税额)1000 借 应交税费-未交增值税1000 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税1000 答
甲股份有限公司(以下简称“甲公司”)为增值税一般 问
D 合并日,甲公司应确认的资本公积=1500×80%-(100%2B500%2B104)=496(万元)。 答
老师,这题的投资收益不是500+500=1000吗? 问
您好,正在解答中请稍等。 答
去年12月有一笔在建工程转固定资产 ,入的固定资产 问
借应付账款贷、固定资产红冲。 答
老师:小规模纳税人,银行进账18100,是大家凑的,以外面某个人的名义转进公司基本户,又作工资和社保给大家发出去了,这个应怎么做凭证?这个钱不用再还的,不能挂其他应付款。而且个人应承担的社保也收不回来,因为大家自己凑的钱付自己社保,多出的钱又从工资返还给大家了,只是从账户上过一下,应该如何处理呢?
答: 您好,借银行存款,贷营业外收入
老师,我们小规模纳税人公司大股东把股权转给了小股东,以前走账发工资都是大股东存的钱,挂其他应付款~ 大股东20万,现在他们私下算清了,账上的分录要冲了吗?这个我怎么做账?
答: 你好,同学。 需要冲,如果 结清了,就需要了, 你是作为资本公积处理。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
公司小规模纳税人,前期已计提物业费,一直未付款挂在其他应付款科目上,目前收到物业费普票,这个怎么做账呢?
答: 你是不是物业费没有入账,只是挂网来了,那就是正常入账就行了,把这个往来就冲平了?
学无止境 追问
2022-07-07 17:20
郭老师 解答
2022-07-07 17:21
学无止境 追问
2022-07-07 17:21
郭老师 解答
2022-07-07 17:21
学无止境 追问
2022-07-07 17:25
郭老师 解答
2022-07-07 17:30
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2022-07-07 17:31
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2022-07-07 17:32
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2022-07-07 17:33
郭老师 解答
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2022-07-07 17:34
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2022-07-07 17:35
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2022-07-07 17:42
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2022-07-07 17:45
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2022-07-07 17:47
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2022-07-07 17:49
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2022-07-07 17:50
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2022-07-07 17:55
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2022-07-07 17:57
学无止境 追问
2022-07-07 18:00
郭老师 解答
2022-07-07 18:02