送心意

朴老师

职称会计师

2022-07-06 10:36

同学你好
可以延缓到以后月份申报抵扣

5fsshz 追问

2022-07-06 10:40

那当月要不要做会计分录?如何做

朴老师 解答

2022-07-06 10:44

同学你好
这个没有发票就不用做

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相关问题讨论
开票日期是八月份的,你想抵扣七月份的销项抵扣不了的。
2022-07-05 18:17:47
你好,你把这个销项作废了,应该是销售方来开负数发票。
2022-05-06 15:43:49
您好,一般情况下,采购时,借;库存商品,应交税费-应交增值税-进项,贷:现金或者银行存款。销售时,借;现金或者银行存款,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。
2018-01-25 23:49:51
您好,看您取得的进项税
2022-03-09 21:14:36
就是没有真实业务开具发票
2020-06-21 13:01:40
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