老师你好!我公司进行内部成本核算,公司的合同收入每月都不等,有的月份几百万,有的月份只有几十万,所以当输入公司每月所发生的销售收入、成本与费用后有的月份盈利几百万,有的月份还是亏损,感觉这样不均衡,因为有几个人的合伙,要进行年底分红的,所以请教老师:1、那这样核算是否正确呢?2、当我公司的销售收入是以我的实际回款确认销售收入好(相对来说回款率又不高,那每月都是亏损的)?还是以整个合同价确认收入好?3、请教老师是否还有更好 的核算方法?

潘晓晓
于2022-07-06 09:22 发布 555次浏览
- 送心意
云朵老师
职称: 中级会计师
2022-07-06 09:53
同学您好!企业账务处理以权责发生制为基础销售出去发票一开或者货物所有权已经转移就已经确认收入了,以收到款为主这是以收付实现制为基础整体账务处理前后不一致就会有弄虚作假的嫌疑,这样风险很大,正常应该以实际发货开票确认收入。
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同学您好!企业账务处理以权责发生制为基础销售出去发票一开或者货物所有权已经转移就已经确认收入了,以收到款为主这是以收付实现制为基础整体账务处理前后不一致就会有弄虚作假的嫌疑,这样风险很大,正常应该以实际发货开票确认收入。
2022-07-06 09:53:05
您好,不是的,盈余公积是按。净利润的10%计提。
2022-06-01 15:41:23
同学你好
是非盈利组织的吗
2022-01-14 13:28:40
您好,解答如下
固定成本=盈亏临界点销售额*边际贡献率
(销售额-盈亏临界点销售额)*边际贡献率=安全边际额*边际贡献率=息税前利润
上面两个公式不一样的哈
2022-05-23 19:30:08
您好,是的,这个等式都是成立的
2024-03-16 06:14:00
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