[图片][图片][图片]老师麻烦你回答一下这个问题,我昨天也问过一次了没人回
5fsshz
于2022-07-05 13:51 发布 1376次浏览
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- 送心意
蒋老师^^
职称: 注册会计师,高级会计师,资产评估师
2022-07-05 13:55
你好同学,是问图片中加计比例不一致的问题?
相关问题讨论

你好同学,是问图片中加计比例不一致的问题?
2022-07-05 13:55:06

你好,麻烦把题目拍一张发上来看看
2022-03-08 08:52:57

对于第一个图:
第一问:供应商在二级科目中进行分类:可以按公司材料的类型分类,也可以按省份分类
第二问:通过现金(广义的现金,含银行存款及现金)期初数与期末数对账;未分配利润数据核对,
另外收入数据、成本数据核对
第三问:业务招待费按发生额的60%与营业收入的千分之五取最小数在企业所得税前扣除,”实际发生额“与“可以税前列支的业务招待费”的最终差额属于企业所得税的调增事项。
第四问:职工福利费实际发生额,小于按应发工资的14%的金额可以税前列支。大于14%的部分属于企业所得税调增事项
二、对于第二个图片,收入6万元,广义的成本是:5.5万元(后面的数据全加) ,会计利润0.5万元,小微企业按20%计算所得税,减征10%,因此最终预缴是0.05万元
三、对于第三个图片
第1问:建议调账:
借:预收账款——XX个人 400000
贷:实收资本——XX个人 400000
后面的收入建议做完业务再清算
2017-06-10 22:17:10

你这属于返租
你是属于中间商,所以你是开具服务费票据,给房开企业
租金发票是有实际出租房开具,不是你开具
2019-10-31 13:20:50

学员你好,平台旨在解决学员在学习和实务当中遇到的具体问题,而不是单纯地提供答案。对于整个知识或整个题目都不知道的问题,希望学员能找到相关课程或书本,先学习好相关知识,再做相关试题,且尽量做有答案和解析的试题,在做题或学习的过程中有具体问题不懂的再来提问,这样对您的学习和掌握知识才是最有效果的。期待您学习后再次提问具体疑问! 一(1)借:在途物资 200 000 应交税费——应交增值税(进项税额) 34 000 贷:预付账款 65 000 银行存款 169 000
2020-06-10 13:59:42
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5fsshz 追问
2022-07-05 13:57
蒋老师^^ 解答
2022-07-05 14:01
5fsshz 追问
2022-07-05 14:05
蒋老师^^ 解答
2022-07-05 14:06