送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-07-05 13:40

如果是普通发票的借应收账款或者是银行存款贷,主营业务收入20万

5fsshz 追问

2022-07-05 15:01

只做这一笔分录吗?还需要做什么,的做暂估吗?成本的怎么做

郭老师 解答

2022-07-05 15:03

你好,你的成本对应的正常做就可以的,你销售的是货物吗?借库存商品贷应付账款,借主营业务成本贷库存商品。

5fsshz 追问

2022-07-05 15:14

我这个公司什么也没有,就是为了开票成立的,所有的费用都一般纳税人公司记

郭老师 解答

2022-07-05 15:14

你好那自己虚增一个。

5fsshz 追问

2022-07-05 15:28

所以我想问您我这个账应该怎么做,问您感觉好费劲

郭老师 解答

2022-07-05 15:29

你销售的是货物吗?借库存商品贷应付账款,借主营业务成本贷库存商品。已读
2022-07-05 15:03

郭老师 解答

2022-07-05 15:29

我问了你,你这是销售货物的吗?你发票怎么开的?

5fsshz 追问

2022-07-05 15:33

是的  我开的石子,销售石子的

郭老师 解答

2022-07-05 15:34

借库存商品贷应付账款借主营业务成本贷库存商品,明年汇算清缴的时候把这个分录红冲了就可以的,调增
正常交税。

5fsshz 追问

2022-07-05 15:45

但我以这个公司没进过商品但我以这个公司没进过商品

郭老师 解答

2022-07-05 15:46

你这样的话明显是虚开发票,你得自己虚增一个,然后让你汇算清缴的时候红冲

5fsshz 追问

2022-07-05 16:16

怎么虚增怎么虚增怎么虚增怎么虚增

郭老师 解答

2022-07-05 16:19

借库存商品贷应付账款,这个收到了吗?
价格你自己决定
要不超过你的收入都可以的,然后再做一个结转的,借主营业务成本贷,库存商品

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相关问题讨论
如果是普通发票的借应收账款或者是银行存款贷,主营业务收入20万
2022-07-05 13:40:28
跨月的普票或已经抄税的普票,发现开错了,需进行普票冲红。 点击发票管理-发票填开-红字-输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码,自动带出与蓝字发票一致的信息,核实无误后打印,此操作需要占用一张纸质发票。
2020-06-15 09:11:00
你好;    成本发票 是什么业务发生的  ; 据实做账; 比如借库存商品或者管理费用等贷应付账款或者银行存款  
2022-01-05 13:47:53
那香港公司上的外汇要结回大陆公司怎么结勒?
2022-09-16 14:07:05
主营业务收入=收款金额÷(1%2B1%) 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入        应交税费-应交增值税  下月交税 借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款
2023-07-29 17:27:29
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