自查报告补缴了一笔去年销售的增值税10万元,5月扣款了,那到时候增值税申报表了,这笔10万元这么填写,这个月计算要抵扣的进项发票金额,这个月认证进项发票是不是可以少认证?

桃子*
于2017-05-26 16:18 发布 725次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
你好,是填写不含增值税的收入金额
2019-01-07 15:13:28
作废申报表之后可以进增值税发票综合服务平台撤销当期已经统计的增值税进项发票
2022-04-07 16:46:26
您好
填写在附表二 进项税额转出下面对应的红字发票信息表栏次
2019-05-11 14:25:04
不行,你这个开销项发票就需要申报销项税额
2019-12-06 10:52:07
你好,增值税免税的发票上没有税额,就按增值税开票金额申报收入
2021-01-13 09:55:25
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