送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-06-27 14:34

 你好;  没有收到款; 那也得做  处理的; 按期做收入    借应收账款贷主营业务 收入;  应交税费-应交增值税  

骑行的蜗牛 追问

2022-06-27 14:38

但是4月份就是未入账,现在怎么处理呢?

骑行的蜗牛 追问

2022-06-27 14:39

是反结账到4月份做吗?

meizi老师 解答

2022-06-27 14:42

你好 ;反结账去补做; 同时去  补报收入报税的  

骑行的蜗牛 追问

2022-06-27 14:43

好的 谢谢老师

meizi老师 解答

2022-06-27 14:47

 不客气的; 尽快处理哈; 避免有滞纳金这些的  

上传图片  
相关问题讨论
做账方式如下: 当企业收到红字发票时,做以下分录:借:库存商品等(根据发票内容计入对应科目)(红字) ,应交税费——应交增值税(进项税额转出)(红字),贷:应付账款(红字)。 当企业开具红字发票时,做以下分录:借:应收账款(红字),贷:主营业务收入(红字),应交税费——应交增值税(销项税额)(红字)。
2023-11-14 21:18:10
你好 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税 贷;应收账款等科目 借;库存商品 贷;主营业务成本
2018-10-15 15:55:04
你好,学员,直接冲减主营业务收入的
2023-07-11 23:56:34
 你好;  没有收到款; 那也得做  处理的; 按期做收入    借应收账款贷主营业务 收入;  应交税费-应交增值税  
2022-06-27 14:34:46
你好,必须是销售方红冲的。
2022-02-18 11:56:55
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...