送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-05-24 17:03

您好!你当时怎么计提的

泽兰 追问

2017-05-24 17:07

@宋老师:计提本月员工工资的时候计提的 借:应付职工薪酬-员工工资 贷:应付职工薪酬-工资 ;其他应付款-员工生活费

宋生老师 解答

2017-05-24 17:09

您好!借其他应付款 贷银行存款就可以了。

泽兰 追问

2017-05-24 17:11

@宋老师:不太明白,付款的时候,不是应该借:应付账款吗?原材料是挂账了的呀

宋生老师 解答

2017-05-24 17:12

您好!你不是挂了其他应付款吗?就冲减这个啊

泽兰 追问

2017-05-24 17:15

@宋老师:是计提的生活费呀?但是付原材料的应该是应付账款呀!现在付款的是3月份和4月份挂账了的!你的意思是不是只能用现付冲销

宋生老师 解答

2017-05-24 17:16

您好!没看明白你的,你原材料跟生活费有什么关系呢

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相关问题讨论
您好!你当时怎么计提的
2017-05-24 17:03:36
你好 二种处理都是正确的 
2022-07-19 17:00:23
你好,是可以的啊的的
2020-05-22 19:44:31
先借预付账款贷银行存款 发票到后借:原材料 应交税费-进项税 贷 预付账款
2017-08-08 11:05:18
借原材料贷应付账款 这是买了材料 没付款 借应付账款贷银行存款 这是把没付的钱用银行存款支付了
2019-09-15 15:05:51
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